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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3809-120-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS Y DE GASFITERIA PMI 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3809-2-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
NAHUELCO N°1368 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
NAHUELCO N°1368 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
140695,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NAHUELCO N°1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA DOMUS |
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Razón Social |
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
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R.U.T. |
6.187.408-9 |
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Sucursal |
FERRETERIA DOMUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121613
| Cable aislado o forrado | 200 | Metro Lineal | CABLE EVA 4mm VERDE | CABLE EVA 4mm VERDE |
$ 505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.000
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$ 101.000
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31231302
| Tubería de cobre | 1 | Tira | CAÑERIA COBRE 3/4 6mtrs | CAÑERIA COBRE 3/4 6mtrs |
$ 27.654,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.654
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$ 27.654
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26121613
| Cable aislado o forrado | 200 | Metro Lineal | CABLE EVA 4mm BLANCO | CABLE EVA 4mm BLANCO |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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26121613
| Cable aislado o forrado | 200 | Metro Lineal | CABLE EVA 4mm ROJO | CABLE EVA 4mm ROJO |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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40141702
| Grifos | 10 | Unidad | LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS | LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS |
$ 41.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.250
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$ 410.250
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Total Neto
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$ 740.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.696
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$ 881.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.