Orden de Compra. Nº
3809-126-SE25
"
Artículos de librería Elige V. Sana
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3809-126-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de librería Elige V. Sana
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3809-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Elige Vida Sana del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
NAHUELCO N°1368
Comuna
Purén
Impuesto
51291,26
Dirección de Envío de la Factura
NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
24
Unidad Internacional
POST NOTAS ADHESIVAS CUBO 50 X 50 MM
NOTAS ADHESIVAS MINI 50 X 50 MM COLORES NEON 250 HJS
$ 1.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.160
$ 41.160
44103103
Tóner
1
Caja
TONER HP LASER JET P1005 35 A NEGRO
TONER HP 35A LASERJET CCB35A BLACK ORIGINAL
$ 80.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.415
$ 80.415
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPICES PASTA BOLÍGRAFO 1.0MM TORRE
LAPICES PASTA BOLÍGRAFO 1.0MM TORRE X 50 UNIDADES
$ 4.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.941
$ 13.941
12171703
Tintas
3
Botella
TINTA IMPRESORA BOTHER BTD60BK NEGRA
TINTA IMPRESORA BOTHER BTD60BK NEGRA ORIGINAL
$ 9.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.504
$ 27.504
12171703
Tintas
3
Botella
TINTA IMPRESORA BOTHER BTD60BK CYAN ORIGINAL
TINTA IMPRESORA BOTHER BTD60BK CYAN ORIGINAL
$ 7.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.308
$ 22.308
12171703
Tintas
3
Botella
TINTA IMPRESORA BOTHER BT500AM YELLOW ORIGINAL
TINTA IMPRESORA BOTHER BT500AM YELLOW ORIGINAL
$ 7.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.308
$ 22.308
12171703
Tintas
3
Botella
TINTA IMPRESORA BOTHER BTD60BK MAGENTA ORIGINAL
TINTA IMPRESORA BOTHER BTD60BK MAGENTA ORIGINAL
$ 7.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.308
$ 22.308
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
30
Barra
PEGAMENTO EN BARRA 20 MG
ADHESIVO BARRA 021 GR NO TOXICO ATLANTIK
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT GRIS
PAPEL FOTOCOPIA E IMPRESORA CARTA EQUALIT 500 HP
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.010
$ 31.010
Total Neto
$ 269.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.291
TOTAL OC
$ 321.245
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.