Orden de Compra. Nº3809-147-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3809-41-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Purén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-147-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3809-41-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FARMACOS PARA PACIENTES CON ARTROSIS Y ESCOLIOSIS CRONICA DE POSTAS RURALES COMUNA DE PUREN
Proveniente de Licitación 3809-41-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna -1
Impuesto 30932
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A
R.U.T. 92.448.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
PV 3081 VIT B1B6B12 CJ X 3 AM.200CajaPV 3081 VIT B1B6B12 CJ X 3 AM.COMPLEJO VITAMINICO B1 B6 B12 AMPOLLAS CJAS X 3 AM $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.800 $ 162.800
Total Neto $ 162.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.932
TOTAL OC $ 193.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.