Orden de Compra. Nº
3809-17-SE19
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MATERIALES DE LIBRERIA VIDA SANA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3809-17-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA VIDA SANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3809-1-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
NAHUELCO N°1368
Comuna
Purén
Impuesto
6035,16
Dirección de Envío de la Factura
NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria guisidett
Razón Social
Gloria guisidett oporto flores
R.U.T.
12.362.077-1
Sucursal
gloria guisidett
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad no definida
PENDRIVE 8GB
PENDRIVE 8GB
$ 5.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.255
$ 5.255
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES 26/6 POR 5000
CORCHETES 26/6 POR 5000
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
50201709
Café instantáneo
1
Lata
CAFE DESCAFEINADO
CAFE DESCAFEINADO NESCAFE 100grs
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
3
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
LAPIZ CORRECTOR DE CINTA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
44121708
Marcadores
4
Unidad
LAPIZ DESTACADOR 4 COLORES
LAPIZ DESTACADOR COLORES DISTINTOS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PILOT 0.5
LAPIZ PASTA AZUL PILOT 0.5
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
60121535
Goma de borrar
3
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
14111514
Bloques para mensajes
3
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE
CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
44121708
Marcadores
3
Unidad
PLUMON DE PIZARRA COLORES DISTINTOS
PLUMON DE PIZARRA COLORES DISTINTOS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
14111509
Artículos de papelería
4
Resma
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.092
$ 11.092
Total Neto
$ 31.764
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.035
TOTAL OC
$ 37.799
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.