Orden de Compra. Nº3809-17-SE19 "MATERIALES DE LIBRERIA VIDA SANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-17-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA VIDA SANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3809-1-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna Purén
Impuesto 6035,16
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria guisidett
Razón Social Gloria guisidett oporto flores
R.U.T. 12.362.077-1
Sucursal gloria guisidett
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1Unidad no definidaPENDRIVE 8GBPENDRIVE 8GB $ 5.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.255 $ 5.255
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES 26/6 POR 5000CORCHETES 26/6 POR 5000 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50201709
Café instantáneo1LataCAFE DESCAFEINADOCAFE DESCAFEINADO NESCAFE 100grs $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3UnidadLAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR DE CINTA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
44121708
Marcadores4UnidadLAPIZ DESTACADOR 4 COLORES LAPIZ DESTACADOR COLORES DISTINTOS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA AZUL PILOT 0.5LAPIZ PASTA AZUL PILOT 0.5 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60121535
Goma de borrar3UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
14111514
Bloques para mensajes3UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO TORRECUADERNO UNIVERSITARIO TORRE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
44121708
Marcadores3UnidadPLUMON DE PIZARRA COLORES DISTINTOSPLUMON DE PIZARRA COLORES DISTINTOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111509
Artículos de papelería4ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
Total Neto $ 31.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.035
TOTAL OC $ 37.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.