Orden de Compra. Nº3809-21-SE25 "Artículos de librería e insumos computac. Masama"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-21-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería e insumos computac. Masama
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3809-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Masama del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna Purén
Impuesto 50061,58
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar2CajaLAMINAS TERMOLAMINAR CJ X 100 UNIDADESLAMINA TERMOLAMINADO CARTA TORRE 100 UNIDADES $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.816
44103504
Espirales de encuadernación2BolsaESPIRALES ENCUADERNACIÓN BOLSA X 100 UNIDADESESPIRAL 10MM NEGRO 100 UNIDADES $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
11101501
Mica2CajaMICA PARA ANILLADO TAPA CJ X 100 UNIDADESMICA LISA OFICIO TRANSPARENTE PVC X 100 UNIDADES ATLANTIK $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
44103105
Cartuchos de tinta4CartuchoTINTA BT-D 60 BLACK TINTA BT-D 60 BLACK ORIGINAL $ 8.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.364 $ 34.364
44103105
Cartuchos de tinta6CartuchoTINTA BROTHER BT-5001 MAGENTA, CYAN, YELLOW 2 DE C/UTINTA BROTHER BT-5001 MAGENTA, CYAN, YELLOW 2 DE C/U ORIGINAL $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.616 $ 44.616
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30ResmaRESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 500 HJSPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 75 GR. REPROGRAF $ 2.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.070 $ 80.070
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO 500 HJS.PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR 500 H REPROGRAF $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320
60121236
Pinceles40Unidad InternacionalPINCEL N° 9 KIT X 20 UNIDADES (40)PINCEL SERIE 103 REDONDO N° 9 1 UNIDAD ARTEL $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
60124317
Masa de modelado4CajaPLASTILINAN PACK DE 20 COLORES 20 COLORESMASITA PARA MODELAR 6 COLORES CJ 150 GRS. JM (24 COLORES) $ 4.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.096 $ 18.096
Total Neto $ 263.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.062
TOTAL OC $ 313.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.