Orden de Compra. Nº
3809-21-SE25
"
Artículos de librería e insumos computac. Masama
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3809-21-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de librería e insumos computac. Masama
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3809-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Masama del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
NAHUELCO N°1368
Comuna
Purén
Impuesto
50061,58
Dirección de Envío de la Factura
NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102001
Lámina para plastificar
2
Caja
LAMINAS TERMOLAMINAR CJ X 100 UNIDADES
LAMINA TERMOLAMINADO CARTA TORRE 100 UNIDADES
$ 8.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.816
$ 17.816
44103504
Espirales de encuadernación
2
Bolsa
ESPIRALES ENCUADERNACIÓN BOLSA X 100 UNIDADES
ESPIRAL 10MM NEGRO 100 UNIDADES
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.554
11101501
Mica
2
Caja
MICA PARA ANILLADO TAPA CJ X 100 UNIDADES
MICA LISA OFICIO TRANSPARENTE PVC X 100 UNIDADES ATLANTIK
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
44103105
Cartuchos de tinta
4
Cartucho
TINTA BT-D 60 BLACK
TINTA BT-D 60 BLACK ORIGINAL
$ 8.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.364
$ 34.364
44103105
Cartuchos de tinta
6
Cartucho
TINTA BROTHER BT-5001 MAGENTA, CYAN, YELLOW 2 DE C/U
TINTA BROTHER BT-5001 MAGENTA, CYAN, YELLOW 2 DE C/U ORIGINAL
$ 7.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.616
$ 44.616
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Resma
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 500 HJS
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 75 GR. REPROGRAF
$ 2.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.070
$ 80.070
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO 500 HJS.
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR 500 H REPROGRAF
$ 3.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.320
$ 31.320
60121236
Pinceles
40
Unidad Internacional
PINCEL N° 9 KIT X 20 UNIDADES (40)
PINCEL SERIE 103 REDONDO N° 9 1 UNIDAD ARTEL
$ 388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
60124317
Masa de modelado
4
Caja
PLASTILINAN PACK DE 20 COLORES 20 COLORES
MASITA PARA MODELAR 6 COLORES CJ 150 GRS. JM (24 COLORES)
$ 4.524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.096
$ 18.096
Total Neto
$ 263.482
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.062
TOTAL OC
$ 313.544
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.