Orden de Compra. Nº
3809-40-SE22
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ART. DE LIMPIEZA MASAMA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3809-40-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE LIMPIEZA MASAMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 Masama del sistema Crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
NAHUELCO N°1368
Comuna
Purén
Impuesto
35097,18
Dirección de Envío de la Factura
NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.660.490-7
Sucursal
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO
TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 1.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.364
$ 4.364
53131606
Desodorantes
15
Unidad no definida
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.695
$ 37.695
13111042
Alcohol de polivinilo
4
Botella
ALCOHOL GEL 1000CC
ALCOHOL GEL 1000cc
$ 3.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.792
13111042
Alcohol de polivinilo
6
Botella
ALCOHOL AL 70 1000cc
ALCOHOL AL 70 1000cc
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.692
$ 22.692
53131608
Jabones
20
Botella
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.820
$ 36.820
24112208
Conjunto pulverizador
3
Unidad
BOTELLA ASPEERSOR EN SRAY
BOTELLA ASPEERSOR EN SRAY
$ 1.259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.777
$ 3.777
47131618
Mopas húmedas
15
Paquete
TRAPEROS HUMEDOS
TRAPEROS HUMEDOS
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
42281912
Toallas de esterilización
15
Paquete
TOALLAS DESINFECTANTES DE CLORO
TOALLAS DESINFECTANTES DE CLORO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.475
$ 26.475
47121701
Bolsas de basura
13
Paquete
BOLSA DE BASURA 50*70 X 10und
BOLSA DE BASURA 50*70 X 10und
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.387
$ 10.387
Total Neto
$ 184.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.097
TOTAL OC
$ 219.819
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.