Orden de Compra. Nº3809-40-SE22 "ART. DE LIMPIEZA MASAMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-40-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ART. DE LIMPIEZA MASAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 Masama del sistema Crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna Purén
Impuesto 35097,18
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL JUMBOTOALLA DE PAPEL JUMBO $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.364 $ 4.364
53131606
Desodorantes15Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORMDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
13111042
Alcohol de polivinilo4BotellaALCOHOL GEL 1000CCALCOHOL GEL 1000cc $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792
13111042
Alcohol de polivinilo6BotellaALCOHOL AL 70 1000ccALCOHOL AL 70 1000cc $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
53131608
Jabones20BotellaJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.820 $ 36.820
24112208
Conjunto pulverizador3UnidadBOTELLA ASPEERSOR EN SRAY BOTELLA ASPEERSOR EN SRAY $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.777 $ 3.777
47131618
Mopas húmedas15PaqueteTRAPEROS HUMEDOS TRAPEROS HUMEDOS $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
42281912
Toallas de esterilización15PaqueteTOALLAS DESINFECTANTES DE CLORO TOALLAS DESINFECTANTES DE CLORO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
47121701
Bolsas de basura13PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70 X 10undBOLSA DE BASURA 50*70 X 10und $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.387 $ 10.387
Total Neto $ 184.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.097
TOTAL OC $ 219.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.