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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3809-57-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 3809-4-LE19, EQUIDAD 2019/ LONCOYAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3809-4-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
NAHUELCO N°1368 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
NAHUELCO N°1368 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
32020,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NAHUELCO N°1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria angelica venturelli pumero |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA VENTURELLI PUMERO
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R.U.T. |
9.573.840-0 |
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Sucursal |
maria angelica venturelli pumero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31151804
| Alambre para grapar | 1 | Rollo | ALAMBRE DE PUA 16*500l /
CONVENIO FERRRETERIA | ALAMBRE DE PUA 16*500l/
CONVENIO FERRRETERIA |
$ 36.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.554
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$ 36.554
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11162111
| Malla | 3 | Rollo | MALLA 5014 1*25 /
CONVENIO FERRRETERIA | MALLA 5014 1*25/
CONVENIO FERRRETERIA |
$ 30.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.772
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$ 92.772
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30102904
| Postes de madera | 16 | Unidad | POLINES "4" /
CONVENIO FERRRETERIA | POLINES "4" /
CONVENIO FERRRETERIA |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.648
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$ 37.648
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | kilogramo | GRAPAS /
CONVENIO FERRRETERIA | GRAPAS/
CONVENIO FERRRETERIA |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.555
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$ 1.555
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Total Neto
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$ 168.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.021
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$ 200.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.