Orden de Compra. Nº3809-60-SE14 "AMPOLLETA PROGRAMA REHABILITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-60-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2014
Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA PROGRAMA REHABILITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna Purén
Impuesto 4981,5036
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASTON LUIS CHAVARRIA BUSTOS
Razón Social GASTON LUIS CHAVARRIA BUSTOS
R.U.T. 8.845.845-1
Sucursal GASTON LUIS CHAVARRIA BUSTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101613
ampolletas infrarrojas4Unidad no definidaAmpolleta reflectora infrarroja 250W Ampolleta reflectora infrarroja 250W $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.218
Total Neto $ 26.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.982
TOTAL OC $ 31.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.