Orden de Compra. Nº3810-1004-SE10 "ALCALDIA / CONCEJO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1004-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ALCALDIA / CONCEJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-14-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral7Botella AGUA MINERAL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
14111704
Papel higiénico6Botella PAPEL HIGIENICO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50202306
Refrescos13Botella JUGOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50201713
Bolsitas de te1Caja TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
12191501
Solventes aromáticos2Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad LAVALOZAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
50201706
Café1Tarro CAFE ECO GRANDE $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
50201706
Café2Tarro CAFE $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111705
Servilletas de papel4Paquete AZUCAR $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete GALLETAS CRIOLLITAS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete GALLETAS KUKY $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete GALLETAS TRITON $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete GALLETAS VINO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete GALLETAS OBLEA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
14111703
Toallas de papel3Rollo TOALLA NOVA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Frasco LIMPIA VIDRIOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 46.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 46.810

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.