Orden de Compra. Nº3810-1011-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA MANTENCION VIAL 2024, SOLICITUD 1150/24, TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1011-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA MANTENCION VIAL 2024, SOLICITUD 1150/24, TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 246810
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111048
Acrílico de estireno50UnidadSPRAY ACRILICO COLORES (NEGRO)  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
26121540
Cable galvanizado50UnidadSPRAY GALVANIZADO EN FRIO   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
31161601
Pernos de anclaje500UnidadPERNO HEXAGONAL 5/16 X 2.1/2  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31161727
Tuercas hexagonales500UnidadTUERCA HEXAGONAL 5/16  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31161807
Golillas planas500UnidadGOLILLA 5/16 PLANA   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
47131502
Paños de limpieza10kilogramoHUAIPE   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 1.299.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.810
TOTAL OC $ 1.545.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.