|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3810-1018-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION dE LIMPIA VIDRIOS A UTILIZAR EN PROGRAMA DE MANTENCION VIAL, EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SEÑALÉTICA EN LO QUE RESPECTA A RETIRO DE STICKERS, PAPELES AUTOADHESIVOS Y GRAFITIS, ETC, DEBIDO A QUE EL DILUYENTE DAÑA LA PLACA. SOLICITUD N° 788/25 DEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-13-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
16539,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maxval spa |
|
Razón Social |
MAXVAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.290.944-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maxval spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 25 | Unidad | LIMPIAVIDRIOS DE 650 ML
CON
DOSIFICADOR-UNIDAD | |
$ 2.048,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.200
|
$ 51.200
|
47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 25 | Unidad | LIMPIAVIDRIOS DE 650 ML
SIN
DOSIFICADOR-UNIDAD | |
$ 1.434,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.850
|
$ 35.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.540
|
|
$ 103.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.