Orden de Compra. Nº
3810-1037-SE22
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ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM EM MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 280/22 DEPTO TRANSITO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1037-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM EM MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 280/22 DEPTO TRANSITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
340385
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41113636
Generadores de nivel
2
Unidad
NIVEL DE MANO 3 AGUAS DE 50CM
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31163215
Perno estriado
500
Unidad
PERNO HEXAGONAL 5/16 X 2.1/2
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
31161701
Tuercas de anclaje
500
Unidad
TUERCA HEXAG. 5/16
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
CARTONERA GRANDE ANTISLIP GRIP
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211501
Pinturas al esmalte
25
Unidad
ESMALTE ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875.000
$ 875.000
31161801
Golillas de seguridad
500
Unidad
GOLILLA 5/16 PLANA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
31211901
Paños para herramientas
10
Unidad
HUAIPE
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27112801
Brocas
50
Unidad
BROCA DW METAL HSS 10MM
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
31211904
Brochas
25
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF. 2 1/2''
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
Total Neto
$ 1.791.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 340.385
TOTAL OC
$ 2.131.885
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.