Orden de Compra. Nº3810-1037-SE22 "ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM EM MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 280/22 DEPTO TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1037-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM EM MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 280/22 DEPTO TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 340385
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113636
Generadores de nivel2UnidadNIVEL DE MANO 3 AGUAS DE 50CM   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31163215
Perno estriado500UnidadPERNO HEXAGONAL 5/16 X 2.1/2  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31161701
Tuercas de anclaje500UnidadTUERCA HEXAG. 5/16  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCARTONERA GRANDE ANTISLIP GRIP   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211501
Pinturas al esmalte25UnidadESMALTE ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
31161801
Golillas de seguridad500UnidadGOLILLA 5/16 PLANA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211901
Paños para herramientas10UnidadHUAIPE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27112801
Brocas50UnidadBROCA DW METAL HSS 10MM  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
31211904
Brochas25UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 2 1/2''  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
Total Neto $ 1.791.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 340.385
TOTAL OC $ 2.131.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.