Orden de Compra. Nº3810-1043-SE11 "FOMENTO PRODUCTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1043-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FOMENTO PRODUCTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 18517,78
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos15Bolsa15 bolsas de barars de silicona11916 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
14111506
Papel para impresora del ordenador4Caja3 CAJA DE OPALINA. 2 BLANCA 2 BEIGE85231 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
44122104
Clips para papel4Caja4 CAJAS DE CLIPS 28 MM85414 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
44122104
Clips para papel3Caja3 CAJAS DE CLIPS 50 MM13491 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915 $ 915
43201801
Unidades de discos flexibles4Unidad4 pendrive de 4 gb40435 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
31201517
Cinta para empaquetar6Unidad6 CINTAS DE EMBALAJE85525 $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116 $ 1.116
27111504
Cuchillos de bolsillo2Unidad2 TIP TOP (CORTA CARTON)89097 $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
31201606
Calafateos2Unidad2 PISTOLA DE SILICONA11090 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad10 SCOTCH 99401 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44121802
Líquido corrector5Unidad5 LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE99778 $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad2 CINTA DOBLE CONTACTO12514 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44121618
Tijeras2Unidad2 TIJERAS87608 $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784 $ 1.784
14111509
Artículos de papelería10Pulgada10 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER CRAFT11218 $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
44121505
Sobres especiales1Paquete1 PAQUETE DE SOBRE AMERICANO (50)11461 $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461 $ 461
14111509
Artículos de papelería4Resma4 RESMAS CARTA COLOR CREMA, CELESTE, ROSADO, VERDE84847 84847 $ 4.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.252 $ 17.252
14111509
Artículos de papelería6Resma6 RESMAS OFICIO17501 $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
14111610
Cartulina13Sobre13 SOBRES DE CARTULINA NORMAL15796 $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
14111610
Cartulina15Sobre15 SOBRES DE CARTULINA ESPAÑOLA  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
Total Neto $ 97.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.518
TOTAL OC $ 115.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.