Orden de Compra. Nº3810-1043-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA REPARACION DE RAMPAS Y OBSTACULOS UTILIZADOS EN EL TALLER DE SKATE DEL PROGRAMA MAS VIDA MAS DEPORTE AÑO 2021, MEMO 594/21 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1043-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA REPARACION DE RAMPAS Y OBSTACULOS UTILIZADOS EN EL TALLER DE SKATE DEL PROGRAMA MAS VIDA MAS DEPORTE AÑO 2021, MEMO 594/21 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 227221
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas12PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
40142323
Disco de ruptura3UnidadDISCO DESBASTE 4.5"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte4GalónIMPRIMANTE PROTECTOR MADERAS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
60121251
Pintura al agua8GalónESMALTE AL AGUA (COLOR ELECCIÓN)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30111601
Cemento4SacoCEMENTO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
12141721
Hierro Fe4UnidadFE CONSTRUCCION 10MM  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11121611
Tablero de partículas7PlanchaTERCIADO PINO MULTIUSO DE 15 MM  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
31161502
Tornillos de anclaje3000UnidadTORNILLOS VOLCANITA CRS 2"   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31162003
Clavos de acabado15kilogramoCLAVOS DE 4"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroAGUARRAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 7"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
23231302
Rodillo de fijación4UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
11121611
Tablero de partículas6PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 15MM  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
23171509
Soldadura4kilogramoSOLDADURA 3/35  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
40142323
Disco de ruptura15UnidadDISCO CORTE 4.5"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 1.195.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.221
TOTAL OC $ 1.423.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.