Orden de Compra. Nº
3810-1045-SE24
"
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA TALLERES ELABORACION ESTRATEGIAS ENERGETICA LOCAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1045-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA TALLERES ELABORACION ESTRATEGIAS ENERGETICA LOCAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
10001,79
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETA SALADA CRAKELET
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.378
$ 3.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS KUKI
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.788
$ 2.788
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS OBLEAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS COCO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS FRAC
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.194
$ 1.194
50201706
Café
1
Unidad
CAFE GRANDE NESCAFE TARRO DE 170GRS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TE LIPTON CAJA DE 100 UNIDADES
$ 4.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.361
$ 4.361
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.706
$ 2.706
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
JUGO DE LITRO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
50202310
Agua mineral
4
Unidad
02 AGUA MINERAL CON GAS, BOTELLA DE 1 1/2 02 AGUA MINERAL SIN GAS, BOTELLA DE 1 1/2
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.152
$ 6.152
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS DE VINO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
Total Neto
$ 52.641
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.002
TOTAL OC
$ 62.643
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.