Orden de Compra. Nº3810-1045-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA TALLERES ELABORACION ESTRATEGIAS ENERGETICA LOCAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1045-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA TALLERES ELABORACION ESTRATEGIAS ENERGETICA LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10001,79
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETA SALADA CRAKELET  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378 $ 3.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS KUKI  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS TRITON  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788 $ 2.788
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS OBLEAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS COCO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS FRAC  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194
50201706
Café1UnidadCAFE GRANDE NESCAFE TARRO DE 170GRS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE LIPTON CAJA DE 100 UNIDADES  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.361 $ 4.361
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR IANSA  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706 $ 2.706
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGO DE LITRO   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50202310
Agua mineral4Unidad02 AGUA MINERAL CON GAS, BOTELLA DE 1 1/2 02 AGUA MINERAL SIN GAS, BOTELLA DE 1 1/2  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS CRIOLLITAS  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.152 $ 6.152
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS DE VINO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
Total Neto $ 52.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.002
TOTAL OC $ 62.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.