Orden de Compra. Nº3810-1062-SE07 "DEPTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichilemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1062-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra DEPTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1 ESCOBILLON 1 FRASCO DE DETERGENTE LIQUIDO DEPTO DE SALUD
Proveniente de Licitación 3810-75-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna -1
Impuesto 354,54
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1UnidadMopas húmedasESCOBILLON $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143 $ 1.143
47131805
Limpiadores de uso general1FrascoLimpiadores de uso generalDETERGENTE LIQUIDO SIMILAR QUICK $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
Total Neto $ 1.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 355
TOTAL OC $ 2.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.