Orden de Compra. Nº3810-1065-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-149-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1065-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-149-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-149-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 124200
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor opticaeam
Razón Social EDITH DEL CARMEN ALEGRIA MUNOZ
R.U.T. 5.885.864-1
Sucursal opticaeam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121610
Servicios oftalmológicos54Unidadconsulta de oftalmologia de acuerdo a terminos de referencia  $ 20.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.800 $ 1.117.800
Total Neto $ 1.117.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 124.200
TOTAL OC $ 1.242.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.