Orden de Compra. Nº
3810-1069-SE24
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ADQUISICION ÚTILES ESCOLARES PARA UTILIZARLOS DENTRO DE LAS SESIONES TERAPÉUTICAS, A REALIZAR CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA, SOLICITUD N° 1252/24 APOYO PRO.A NNA CON CCA Y SD.-
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1069-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ÚTILES ESCOLARES PARA UTILIZARLOS DENTRO DE LAS SESIONES TERAPÉUTICAS, A REALIZAR CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA, SOLICITUD N° 1252/24 APOYO PRO.A NNA CON CCA Y SD.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
26055,65
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121109
Blocs de dibujo
5
Unidad
BLOCK DIBUJO DOBLE FAZ 99 ¼ 20 HOJAS-UNIDAD
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETA CARTÓN CON ACOCLIPS -UNIDAD
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
CUADERNO COLLEGE 80 HOJAS DE MATEMÁTICAS 7MM -UNIDAD
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LÁPIZ GRAFITO N°4-UNIDAD
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMA BORRAR -UNIDAD
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
60121503
Rotuladores lavables
5
Unidad
PLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
CINTA ADHESIVA-UNIDAD,
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
14111525
Papel multiuso
4
Resma
HOJAS TAMAÑO CARTA 500 HOJAS-RESMA
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
44122002
Protectores de hojas
4
Sobre
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA DE100UNIDADES-SE
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
Total Neto
$ 137.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.056
TOTAL OC
$ 163.191
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.