Orden de Compra. Nº3810-1069-SE24 "ADQUISICION ÚTILES ESCOLARES PARA UTILIZARLOS DENTRO DE LAS SESIONES TERAPÉUTICAS, A REALIZAR CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA, SOLICITUD N° 1252/24 APOYO PRO.A NNA CON CCA Y SD.-"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1069-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ÚTILES ESCOLARES PARA UTILIZARLOS DENTRO DE LAS SESIONES TERAPÉUTICAS, A REALIZAR CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA, SOLICITUD N° 1252/24 APOYO PRO.A NNA CON CCA Y SD.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 26055,65
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOCK DIBUJO DOBLE FAZ 99 ¼ 20 HOJAS-UNIDAD  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA CARTÓN CON ACOCLIPS -UNIDAD  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO COLLEGE 80 HOJAS DE MATEMÁTICAS 7MM -UNIDAD  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
44121706
Lápices de madera10UnidadLÁPIZ GRAFITO N°4-UNIDAD  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA BORRAR -UNIDAD  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60121503
Rotuladores lavables5UnidadPLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA ADHESIVA-UNIDAD,  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
14111525
Papel multiuso4ResmaHOJAS TAMAÑO CARTA 500 HOJAS-RESMA  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44122002
Protectores de hojas4SobreLAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA DE100UNIDADES-SE  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 137.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.056
TOTAL OC $ 163.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.