Orden de Compra. Nº
3810-108-SE26
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA DAF, SOLICITUD 139/26, DAF
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-108-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA DAF, SOLICITUD 139/26, DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-54-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
21728,4
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121801
Cinta correctora
12
Unidad
CINTA CORRECTOR -UNIDAD,VIGENTE
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.680
$ 10.680
60121535
Goma de borrar
12
Unidad
GOMA BORRAR -UNIDAD,VIGENTE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR -UNIDAD,VIGENT
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LÁPIZ GRAFITO N°4 -UNIDAD,VIGENTE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA-UNIDAD,VIGENTE
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LÁPIZ PASTA NEGRO PUNTA MEDIA-UNIDAD,VIGENTE
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LÁPIZ PASTA GEL AZUL 0.5MM-UNIDAD,VIGENTE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44121708
Marcadores
24
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE -UNIDAD,VIGENTE COLORES AZUL-NEGRO-VERDE-ROJO 6 DE CADA UNO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
44121708
Marcadores
24
Unidad
PLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD,VIGENTE COLORES ROJO-NEGRO-AZUL-VERDE 6 DE CADA UNO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 114.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.728
TOTAL OC
$ 136.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.