Orden de Compra. Nº3810-1085-SE24 "ADQUISICION INSUMOS EJECCION FIESTA SAN PEDRO SOLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1085-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS EJECCION FIESTA SAN PEDRO SOLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 129620,47
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas72BotellaBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS SABORES SURTIDOS  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.584 $ 190.584
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate24BolsaCHOCOLATE EN POLVO AMARGO 170 GRS.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.304 $ 35.304
10151803
Semillas o almácigos de canela6BolsaCANELA ENTERA 100 GRS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
50101542
Harina vegetal14kilogramoHARINA SIN POLVOS  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.418 $ 19.418
50181901
Pan fresco1500UnidadSOPAIPILLAS COCTEL  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
50101634
Fruta fresca35kilogramoNARANJAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.135
50181905
Galletas dulces o pastelitos120PaqueteGALLETA MINI  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGO BOMBILLIN DE 200 CC  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales40kilogramoAZUCAR  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.120 $ 54.120
Total Neto $ 682.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.620
TOTAL OC $ 811.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.