Orden de Compra. Nº
3810-1085-SE24
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ADQUISICION INSUMOS EJECCION FIESTA SAN PEDRO SOLI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1085-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS EJECCION FIESTA SAN PEDRO SOLI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
129620,47
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
72
Botella
BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS SABORES SURTIDOS
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.584
$ 190.584
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
24
Bolsa
CHOCOLATE EN POLVO AMARGO 170 GRS.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.304
$ 35.304
10151803
Semillas o almácigos de canela
6
Bolsa
CANELA ENTERA 100 GRS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
50101542
Harina vegetal
14
kilogramo
HARINA SIN POLVOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.418
$ 19.418
50181901
Pan fresco
1500
Unidad
SOPAIPILLAS COCTEL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
50101634
Fruta fresca
35
kilogramo
NARANJAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.135
$ 44.135
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Paquete
GALLETA MINI
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
JUGO BOMBILLIN DE 200 CC
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
40
kilogramo
AZUCAR
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.120
$ 54.120
Total Neto
$ 682.213
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.620
TOTAL OC
$ 811.833
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.