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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-1089-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADOR DE TIJERAS MUNICIPAL, SOLICITUD 720/25, OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
170899,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALO RENTAL SPA |
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Razón Social |
ALO RENTAL SPA
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R.U.T. |
77.983.880-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALO RENTAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101620
| Grúas sobre camión | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO
PREVENTIVO - ELEVADOR
DE TIJERA - SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS - ARCHIVO
ADJUNTO.- | |
$ 591.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 591.672
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$ 591.672
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24101620
| Grúas sobre camión | 1 | Unidad | TÉCNICO EN TERRENO -
SEGÚN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS - ARCHIVO
ADJUNTO.- | |
$ 307.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 307.800
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$ 307.800
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Total Neto
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$ 899.472
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.900
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$ 1.070.372
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.