Orden de Compra. Nº3810-1091-SE23 "ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PEM PEM OBRAS MENORES DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SECTOR URBANO ENERO –DICIEMBRE 20232023 DOE, MEMO N° 1096/23DOE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1091-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PEM PEM OBRAS MENORES DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SECTOR URBANO ENERO –DICIEMBRE 20232023 DOE, MEMO N° 1096/23DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-35-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.314 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 113715
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras3UnidadPolines calibrados  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
11121610
Maderas duras30UnidadTablas cepilladas de 1x3 “de 3.20 MTS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11121610
Maderas duras90UnidadCostaneras de 2x2” Cepillada de 3.20 MTS  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
11121610
Maderas duras20UnidadTablas cepilladas de 1x4” de 3.20 MTS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11121610
Maderas duras120UnidadCostanera de 2x1” cepillada de 3.20 MTS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 598.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.715
TOTAL OC $ 712.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.