Orden de Compra. Nº3810-1097-SE10 "TORRES SALVAVIDAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1097-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra TORRES SALVAVIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-16-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10364,5
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones Oscar Pino Caceres
Razón Social OSCAR MANUEL PINO CACERES
R.U.T. 7.585.223-1
Sucursal Construcciones Oscar Pino Caceres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra2Unidad no definida HOJA SIERRA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211505
Pinturas aceitosas1Galón OLEO BLANCO $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
31211505
Pinturas aceitosas1Galón OLEO VERDE $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
31161602
Pernos ciegos12Unidad PERNOS DE 1/2 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
30101610
Barras de latón2Unidad PERFIL 20 X2 MM $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
27112801
Brocas4Unidad BROCA Nº 9 FIERRO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
42151805
Discos de acabado o pulido3Unidad DISCO DE CORTE DE 9" $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
23171509
Soldadura1kilogramo SOLDADURA 6011 X 1/8 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
Total Neto $ 54.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.364
TOTAL OC $ 64.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.