Orden de Compra. Nº3810-11-SE14 "ADQUISICION MATERIAL ASEO OF. TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-11-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO OF. TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-67-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 2623,14
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad02 LIMPIADOR SIMILAR POETT GRANDE  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad01 CLORO GRANDE  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605
47131618
Mopas húmedas1Unidad01 ESCOBILLON  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
47131502
Paños de limpieza2Unidad02 PAÑOS DE SACUDIR  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131618
Mopas húmedas2Unidad02 TRAPEROS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1Unidad01 PAR GUANTES DE ASEO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
47131824
Productos de limpieza de ventanas1Unidad01 LIMPIAVIDRIOS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
14111703
Toallas de papel1Unidad01 TOALLA PAPEL SIMILAR NOVA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad02 LUSTRAMUEBLES  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722 $ 2.722
24111503
Bolsas de plástico1Paquete01 PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
Total Neto $ 13.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.623
TOTAL OC $ 16.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.