Orden de Compra. Nº
3810-11-SE14
"
ADQUISICION MATERIAL ASEO OF. TURISMO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-11-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL ASEO OF. TURISMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-67-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
2623,14
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
02 LIMPIADOR SIMILAR POETT GRANDE
$ 1.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
01 CLORO GRANDE
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605
$ 605
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
01 ESCOBILLON
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.303
$ 1.303
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
02 PAÑOS DE SACUDIR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
02 TRAPEROS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Unidad
01 PAR GUANTES DE ASEO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
01 LIMPIAVIDRIOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
01 TOALLA PAPEL SIMILAR NOVA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
02 LUSTRAMUEBLES
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.722
$ 2.722
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
01 PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
Total Neto
$ 13.806
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.623
TOTAL OC
$ 16.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.