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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-110-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PERSONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-64-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ercilia Miranda Cisterna |
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Razón Social |
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
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R.U.T. |
5.765.362-0 |
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Sucursal |
Ercilia Miranda Cisterna |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121112
| Cartón piedra | 10 | Unidad | 10 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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60121148
| Papel lustre | 20 | Unidad | 20 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE LILA | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 1 | Unidad | 1 BOLSA DE ELASTICOS PARA BILLETES | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950
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$ 1.950
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 2 | Unidad | 2 CARTONERAS | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700
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$ 700
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Total Neto
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$ 10.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 10.250
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.