Orden de Compra. Nº3810-1106-SE25 "ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO CON EL FIN DE MANTENER EN BUEN ESTADO TANTO LAS INSTALACIONES COMO LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNITARIO JOVENES AL MAR: BIENESTAR, SURF Y NATURALEZA 2025, SOLICITUD N° 918/25 OFICINA DE LA JUVENTUD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1106-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO CON EL FIN DE MANTENER EN BUEN ESTADO TANTO LAS INSTALACIONES COMO LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNITARIO JOVENES AL MAR: BIENESTAR, SURF Y NATURALEZA 2025, SOLICITUD N° 918/25 OFICINA DE LA JUVENTUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 58568,64
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LITRO-UNIDAD  $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL-UNIDAD,  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadLIMPIA PISO LÍQUIDO DE 900 ML-UNIDAD  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
31211910
Mitones10UnidadGUANTES GOMA GRANDE, TALLA L-XL-XXL O MÁS-UNIDAD  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC-UNIDAD  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.152 $ 49.152
41105301
Cajas de gel7UnidadGEL DESINFECTANTE INODORO REMOVEDOR DE SARRO 750 ML-UNIDAD  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR-UNIDAD  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
60121242
Delantales10UnidadDELANTAL DE DISTINTOS COLORES-UNIDAD  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO ESPONJA ULTRA ABSORBENTES (1UNID)-UNIDAD,  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MICROFIBRA-UNIDAD  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES MULTIUSO 35 UNID-UNIDAD  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 250 MTS (PARA DISPENSADOR)-UNIDAD,  $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.320 $ 39.320
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90 CMS-UNIDAD  $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.705 $ 8.705
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS-UNIDAD  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
10191509
Insecticidas5UnidadAEROSOL DESINFECTANTE 257 GRS-UNIDAD  $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.895 $ 16.895
47131615
Escobillones2UnidadESCOBA DE RAMA-UNIDAD  $ 4.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.602 $ 8.602
47131701
Expendedoras de toallas de papel1UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGÉNICO JUMBO BLANCO-UNIDAD  $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.090 $ 8.090
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 250 ML-UNIDAD  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048 $ 2.048
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadPASTILLAS DESINFECTANTE INODORO 40GRS-UNIDAD,  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
Total Neto $ 308.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.569
TOTAL OC $ 366.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.