Orden de Compra. Nº
3810-1106-SE25
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ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO CON EL FIN DE MANTENER EN BUEN ESTADO TANTO LAS INSTALACIONES COMO LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNITARIO JOVENES AL MAR: BIENESTAR, SURF Y NATURALEZA 2025, SOLICITUD N° 918/25 OFICINA DE LA JUVENTUD
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1106-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO CON EL FIN DE MANTENER EN BUEN ESTADO TANTO LAS INSTALACIONES COMO LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNITARIO JOVENES AL MAR: BIENESTAR, SURF Y NATURALEZA 2025, SOLICITUD N° 918/25 OFICINA DE LA JUVENTUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
58568,64
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO TRADICIONAL 1 LITRO-UNIDAD
$ 1.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.170
$ 7.170
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL-UNIDAD,
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad
LIMPIA PISO LÍQUIDO DE 900 ML-UNIDAD
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.104
31211910
Mitones
10
Unidad
GUANTES GOMA GRANDE, TALLA L-XL-XXL O MÁS-UNIDAD
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
47131816
Desodorantes
24
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC-UNIDAD
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.152
$ 49.152
41105301
Cajas de gel
7
Unidad
GEL DESINFECTANTE INODORO REMOVEDOR DE SARRO 750 ML-UNIDAD
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR-UNIDAD
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
60121242
Delantales
10
Unidad
DELANTAL DE DISTINTOS COLORES-UNIDAD
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO ESPONJA ULTRA ABSORBENTES (1UNID)-UNIDAD,
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.140
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO MICROFIBRA-UNIDAD
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.120
$ 5.120
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad
TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES MULTIUSO 35 UNID-UNIDAD
$ 2.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.530
$ 22.530
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
TOALLA DE PAPEL ROLLO DE 250 MTS (PARA DISPENSADOR)-UNIDAD,
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.320
$ 39.320
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70 X 90 CMS-UNIDAD
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.705
$ 8.705
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS-UNIDAD
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.750
$ 10.750
10191509
Insecticidas
5
Unidad
AEROSOL DESINFECTANTE 257 GRS-UNIDAD
$ 3.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.895
$ 16.895
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBA DE RAMA-UNIDAD
$ 4.301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.602
$ 8.602
47131701
Expendedoras de toallas de papel
1
Unidad
DISPENSADOR DE PAPEL HIGÉNICO JUMBO BLANCO-UNIDAD
$ 8.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.090
$ 8.090
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 250 ML-UNIDAD
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.048
$ 2.048
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
PASTILLAS DESINFECTANTE INODORO 40GRS-UNIDAD,
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
Total Neto
$ 308.256
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.569
TOTAL OC
$ 366.825
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.