Orden de Compra. Nº3810-1109-SE24 "ADQUISICION INSUMOS PAPEL FIESTA SAN PEDRO SOLICIT"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1109-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PAPEL FIESTA SAN PEDRO SOLICIT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 86755,9
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica1500UnidadCUCHARA DE TE MADERA  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
43202211
Platos o discos15UnidadBANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE 38 CMS  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52152102
Vasos para beber domésticos3000UnidadVASOS POLIPAEL 8OZ (240 C.C) LIQUIDO CALIENTE  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
48101903
Vasos de servicio1500UnidadVASOS POLIPAPEL 4 OZ (DEGUSTACION)  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
24111502
Bolsas de papel200UnidadBOLSA DE PAPEL DE 20X30 CMS  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111705
Servilletas de papel10PaqueteSERVILLETAS DE 33X33 CMS 50 UNIDADES   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA DE PAPEL 12.5 MTS  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
Total Neto $ 456.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.756
TOTAL OC $ 543.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.