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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-1126-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION EPP SALIDAS EMERGENCIAS PEM CORTE PAST |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
158080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxval spa |
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Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxval spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 15 | Unidad | TRAJE AMARILLO DE AGUA (CHAQUETA Y PANTALON) CON LOGO INSTITUCIONAL | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Unidad | GUANTES PVC AZUL VE766
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$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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53111501
| Botas de hombre | 32 | Par | BOTAS DE AGUA, TALLAS:
6 PAR 37
4 PAR 39
6 PAR 40
5 PAR 41
3 PAR 42
5 PAR 43
1 PAR 44
2 PAR 45
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$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.000
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$ 432.000
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Total Neto
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$ 832.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.080
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$ 990.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.