Orden de Compra. Nº3810-11529-SE08 "Orden de Compra desde 3810-11097-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichilemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-11529-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3810-11097-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11097-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichilemu
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 169499,38
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Romero
Razón Social CRISTHIAN ANDRES TRONCOSO CACERES
R.U.T. 14.575.479-8
Sucursal Ferreteria Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas24GalónOLEO BRILLANTE ((10 ROJO BERMELLON) (1 AZUL) (1 AMARILLO REY) (1 ROJO COMUN)(15 BLANCO).  $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX (VINILICO) (2 ROJO - 1 BLANCO).  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
31211502
Pinturas al agua311BolsaPINTURA EN POLVO (BOLSA 4 kL.), COLOR BLANCO.  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.132 $ 439.132
11121603
Troncos30UnidadPINO 1*2 CEPILLADO, SECO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 3"  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 3" DE CERDA.   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS 2 1/2" DE CERDA  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 2" DE CERDA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
47131618
Mopas húmedas10UnidadESCOBILLON (NORMAL).  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47131618
Mopas húmedas20UnidadESCOBILLON INDUSTRIAL  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVOS CORRIENTES 1 1/2"  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
26121534
Alambre de poliamida15kilogramoALAMBRE NRO. 18 104 M/KG. R/50K.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
26121534
Alambre de poliamida20kilogramoALAMBRE NEGO 14 104 M/KG R/50 K.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1LitroPEGAMENTO SIMILAR AGOREX TRANSPARENTE.  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
30111601
Cemento10SacoCEMENTO ESPECIAL  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
Total Neto $ 892.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.499
TOTAL OC $ 1.061.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.