Orden de Compra. Nº3810-1162-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES CON EL FÍN DE REALIZAR 1 TALLER EN OFICIO DE CHOCOLATERÍA, Y 1 TALLER DE ENCUADERNACIÓN. DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA OF.DE LA MUJER. SOLICITUD N° 1056/25 OFICINA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1162-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES CON EL FÍN DE REALIZAR 1 TALLER EN OFICIO DE CHOCOLATERÍA, Y 1 TALLER DE ENCUADERNACIÓN. DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA OF.DE LA MUJER. SOLICITUD N° 1056/25 OFICINA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 45285,74
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina15UnidadPEGAMENTO STICK FIX 40 GRS-UNIDAD,V  $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620
14111525
Papel multiuso6PaquetePAPEL ENTRETENIDO ESTUCHE 18 HOJAS-ESTUCHE,V  $ 3.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.598 $ 20.598
41122808
Bandejas de uso general1UnidadBANDEJA ACRÍLICA (3 PISOS)-UNIDAD  $ 4.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.045 $ 4.045
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1BolsaBOLSA ELASTICOS COLOR BLANCO DE 1000 GRS 60/1.6 MM-BOLSA  $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151 $ 2.151
14111525
Papel multiuso200PliegoPAPEL MANTEQUILLA-PLIEGO  $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.200 $ 60.200
44121801
Cinta correctora10UnidadCINTA CORRECTOR -UNIDAD  $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS CON IMÁGENES PARA COLOREAR-UNIDAD  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.730 $ 4.730
44121707
Lápices de colores5CajaCAJA LÁPICES DE 24 COLORES LARGOS -CAJA,  $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadHOJAS ADHESIVAS CARTA-UNIDAD  $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
14111525
Papel multiuso100UnidadOPALINA BLANCA CARTA-UNIDAD  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
44111905
Pizarras para plumón y accesorios6UnidadPLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD  $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.902 $ 4.902
44122010
Divisores5UnidadSEPARADOR ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO-UNIDAD  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
31201515
Cintas de papel10RolloCINTA DE TELA COLORES (RASO)-ROLLO,V  $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
14111525
Papel multiuso10UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO DE 2.5MM 85X115 CM-UNIDAD,  $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
41111604
Reglas10UnidadREGLA METÁLICA 40 CMS.-UNIDAD  $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
44121706
Lápices de madera10UnidadLÁPIZ GRAFITO N°4 -UNIDAD  $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
Total Neto $ 238.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.286
TOTAL OC $ 283.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.