Orden de Compra. Nº
3810-1162-SE25
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ADQUISICION DE MATERIALES CON EL FÍN DE REALIZAR 1 TALLER EN OFICIO DE CHOCOLATERÍA, Y 1 TALLER DE ENCUADERNACIÓN. DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA OF.DE LA MUJER. SOLICITUD N° 1056/25 OFICINA DE LA MUJER
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1162-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES CON EL FÍN DE REALIZAR 1 TALLER EN OFICIO DE CHOCOLATERÍA, Y 1 TALLER DE ENCUADERNACIÓN. DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA OF.DE LA MUJER. SOLICITUD N° 1056/25 OFICINA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
45285,74
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
15
Unidad
PEGAMENTO STICK FIX 40 GRS-UNIDAD,V
$ 2.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.620
$ 31.620
14111525
Papel multiuso
6
Paquete
PAPEL ENTRETENIDO ESTUCHE 18 HOJAS-ESTUCHE,V
$ 3.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.598
$ 20.598
41122808
Bandejas de uso general
1
Unidad
BANDEJA ACRÍLICA (3 PISOS)-UNIDAD
$ 4.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.045
$ 4.045
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Bolsa
BOLSA ELASTICOS COLOR BLANCO DE 1000 GRS 60/1.6 MM-BOLSA
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.151
$ 2.151
14111525
Papel multiuso
200
Pliego
PAPEL MANTEQUILLA-PLIEGO
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.200
$ 60.200
44121801
Cinta correctora
10
Unidad
CINTA CORRECTOR -UNIDAD
$ 1.678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.780
$ 16.780
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
CUADERNOS CON IMÁGENES PARA COLOREAR-UNIDAD
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.730
$ 4.730
44121707
Lápices de colores
5
Caja
CAJA LÁPICES DE 24 COLORES LARGOS -CAJA,
$ 2.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.540
$ 10.540
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad
HOJAS ADHESIVAS CARTA-UNIDAD
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
OPALINA BLANCA CARTA-UNIDAD
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
6
Unidad
PLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD
$ 817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.902
$ 4.902
44122010
Divisores
5
Unidad
SEPARADOR ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO-UNIDAD
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
31201515
Cintas de papel
10
Rollo
CINTA DE TELA COLORES (RASO)-ROLLO,V
$ 1.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.920
$ 17.920
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
CARTÓN PIEDRA PLIEGO DE 2.5MM 85X115 CM-UNIDAD,
$ 1.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.750
$ 10.750
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA METÁLICA 40 CMS.-UNIDAD
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LÁPIZ GRAFITO N°4 -UNIDAD
$ 666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.660
$ 6.660
Total Neto
$ 238.346
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.286
TOTAL OC
$ 283.632
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.