Orden de Compra. Nº3810-1175-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MENORES COMUNA DE PICHILEMU PERIODO JULIO DCIEMBRE 2021, MEMO 305/21 DAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1175-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MENORES COMUNA DE PICHILEMU PERIODO JULIO DCIEMBRE 2021, MEMO 305/21 DAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 150670
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112010
Horquetas4UnidadHORQUETAS DE 5 PUNTAS  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
27112004
Palas5UnidadPALAS PUNTA DE HUEVO  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27112003
Rastrillos8UnidadRASTRILLOS BARRE HOJAS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121618
Tijeras8UnidadTIJERON DE PODA EXTENSIBLE  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31162702
Ruedas6UnidadRUEDAS DE CARRETILLA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCOS DE CORTE METAL DE 7"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
40142323
Disco de ruptura20UnidadDISCOS DE CORTE METAL DE 4.5"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211910
Mitones25ParGUANTES DE ALGODON LATEX  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211910
Mitones150ParGUANTES DE CABRITILLA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
31211910
Mitones40ParGUANTES DE ALBAÑIL NEGRO LATEX  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 793.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.670
TOTAL OC $ 943.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.