Orden de Compra. Nº
3810-1175-SE21
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MENORES COMUNA DE PICHILEMU PERIODO JULIO DCIEMBRE 2021, MEMO 305/21 DAO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1175-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MENORES COMUNA DE PICHILEMU PERIODO JULIO DCIEMBRE 2021, MEMO 305/21 DAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
150670
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112010
Horquetas
4
Unidad
HORQUETAS DE 5 PUNTAS
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
27112004
Palas
5
Unidad
PALAS PUNTA DE HUEVO
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
27112003
Rastrillos
8
Unidad
RASTRILLOS BARRE HOJAS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
44121618
Tijeras
8
Unidad
TIJERON DE PODA EXTENSIBLE
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
31162702
Ruedas
6
Unidad
RUEDAS DE CARRETILLA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCOS DE CORTE METAL DE 7"
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
40142323
Disco de ruptura
20
Unidad
DISCOS DE CORTE METAL DE 4.5"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211910
Mitones
25
Par
GUANTES DE ALGODON LATEX
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31211910
Mitones
150
Par
GUANTES DE CABRITILLA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
31211910
Mitones
40
Par
GUANTES DE ALBAÑIL NEGRO LATEX
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 793.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 150.670
TOTAL OC
$ 943.670
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.