Orden de Compra. Nº3810-1195-SE23 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE CIERRE DE SEMESTRE DEL PROGRAMA DE 4 A7, MEMO 279/23 ENC. PROGRAMAS CONVENIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1195-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE CIERRE DE SEMESTRE DEL PROGRAMA DE 4 A7, MEMO 279/23 ENC. PROGRAMAS CONVENIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.217 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 30194,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas40UnidadEMPANADAS COCTEL QUESO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1CientosCIENTO DE TAPADITOS SURTIDOS  $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadPASTELES FRESCOS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadTORTA 40 PERSONAS  $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUE GRANDE 10 PERSONAS  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
Total Neto $ 158.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.195
TOTAL OC $ 189.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.