Orden de Compra. Nº3810-1209-SE22 "ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA PEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1209-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA PEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001292 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 366278,2
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas10UnidadBROCA DW METAL HSS 8MM  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSILICONA HOJALATERA  $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.780 $ 192.780
27112801
Brocas10UnidadBROCA DW METAL HSS 10MM  $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
31162204
Remaches completos200UnidadREMACHE POP 3.2 X 10  $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVO TECHO GALVANIZADO 2 1/2  $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550
11101719
Cinc50PlanchaZINC ACANALADO 0.35 X 3.66 MT  $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.000 $ 1.071.000
30152003
Murallas de fibrocemento30PlanchaFIBROCEMENTO 5MM 1.20 X 2.40  $ 16.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.950 $ 481.950
Total Neto $ 1.927.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.278
TOTAL OC $ 2.294.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.