Orden de Compra. Nº
3810-121-SE23
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ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE SABERES QUE REALIZARA LA ORQUESTA BIG BANG DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE JUNTO A LA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE PICHILEMU, MEMO 118/23, DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-121-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE SABERES QUE REALIZARA LA ORQUESTA BIG BANG DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE JUNTO A LA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL DE PICHILEMU, MEMO 118/23, DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
12676,04
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN CAJA 100 UNIDADES LIPTON
$ 3.771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.771
$ 3.771
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
1
Cientos
TAPADITOS SURTIDOS, SUGERENCIA (AVE MAYO, QUESO BLANCO CON TOMATE, QUESO CREMA LECHUGA PALMITO)
$ 40.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.505
$ 40.505
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 1 1/2 LITROS
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
NECTAR BOTELLA DE 1 1/2 LITRO, DISTINTOS SABORES
$ 1.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.755
$ 6.755
50201706
Café
1
Tarro
CAFE GRANDE, TARRO DE 170 GRS
$ 4.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.302
$ 4.302
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.017
$ 1.017
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS SIMILAR KUKI
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.462
$ 1.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS SIMILAR TRITON
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS SIMILAR VINO
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS SIMILAR OBLEA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS SIMILAR NIZA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS SIMILAR MANTEQUILLA
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
Total Neto
$ 66.716
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.676
TOTAL OC
$ 79.392
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.