Orden de Compra. Nº3810-123-SE11 "INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA PICHILEMINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-123-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA PICHILEMINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca2kilogramo2 KILOS DE PLATANO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50101634
Fruta fresca5Unidad5 MELONES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50201710
Té de hierbas1Caja1 CAJA DE TE DE HIERBAS  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
14111703
Toallas de papel4Unidad4 TOALLA NOVA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131803
Desinfectantes domésticos1Botella1 CLORO DE 1 LT  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
47131803
Desinfectantes domésticos1Botella1 BOTELLA DE POETT  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
12191501
Solventes aromáticos1Unidad1 DESODORANTE AMBIENTAL  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
47131810
Productos para lavar platos1Botella1 BOTELLA DE QUIK  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas60Lámina60 LAMINAS DE JAMON  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
30181511
Inodoros2Unidad2 PASTILLAS PARA EL BAÑO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
50202310
Agua mineral6Botella   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
52121602
Servilletas10Paquete10 PAQUETES DE SERVILLETAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
50101634
Fruta fresca2kilogramo2 KILOS DE DURAZNO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
52121704
Toallas de mano2Unidad2 TOALLAS DE MANO (BLANCAS)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50201710
Té de hierbas1Caja1 CAJA DE TE 100 UNIDADES  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131603
Esponjas1Unidad1 ESPONJA  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260
14111704
Papel higiénico6Unidad6 PAPEL HIGIENICO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50131801
Queso natural60Lámina60 LAMINAS DE QUESO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Total Neto $ 47.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 47.570

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.