Orden de Compra. Nº
3810-1237-SE19
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ADQUISICION ALIMENTOS CAPACITACION FUNCIONARIOS MU
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1237-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTOS CAPACITACION FUNCIONARIOS MU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
26803,87
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Magaly Zulema
Razón Social
MAGALY ZULEMA CARTAGENA PÉREZ
R.U.T.
10.523.089-3
Sucursal
Magaly Zulema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJAS DE TE 100 BOLSITAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50181901
Pan fresco
300
Unidad
SOPAIPILLAS GRANDES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE TIPO STEVIA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201706
Café
4
Tarro
CAFE 170 GR
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
kilogramo
AZUCAR
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
50131803
Sucedáneo de Queso
10
kilogramo
KILOS DE QUESO DE CABEZA
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
50171904
Salsas picantes
7
kilogramo
KILOS DE PEBRE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS DE 33X33 CMS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
14111703
Toallas de papel
4
Rollo
TOALLAS DE PAPEL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
Total Neto
$ 141.073
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.804
TOTAL OC
$ 167.877
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.