Orden de Compra. Nº3810-1265-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, MEMO 1126/21 DOE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1265-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, MEMO 1126/21 DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 88065
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónPROTECTOR DE MADERA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
44122107
Grapas1CajaCORCHETES GRAPAS 1/4 LIGHT DUTY 1000PZ  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA HOJALATERA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadADHESIVO NORMAL SIMILAR VINILIT  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31161502
Tornillos de anclaje300UnidadTORNILLO VOLC CRS ROS GR 6 X 1.5/8NG  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVO 2 1/2 GALVANIZADO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30151506
Tejas24Metro CuadradoTEJA ASFALTICA 3.1M2  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 463.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.065
TOTAL OC $ 551.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.