Orden de Compra. Nº3810-1278-SE15 "ADQUISICION MATERIALES REPARACION GIMNASIO MUNICIP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1278-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPARACION GIMNASIO MUNICIP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-69-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 140239
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas4Unidad04 ESPATULAS   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
31191507
Cintas abrasivas10Unidad10 LIJAS   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
31201613
Adhesivo re-usable15Unidad15 CAVE POXIBOND 31 KIT DE KILO (ADHESIVO)   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.110 $ 88.110
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definida02 DILUYENTE SINTETICO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
31211904
Brochas2Unidad02 BROCHA 2"  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
31211904
Brochas4Unidad04 BROCHA 2 1/2"  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
31211904
Brochas4Unidad04 BROCHAS 3"  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.948 $ 5.948
31211906
Rodillos de pintar6Unidad06 RODILLOS CHIPORRO NATURAL 7"  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.402 $ 18.402
47131502
Paños de limpieza10Unidad10 HUAIPE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
86131502
Pintura8Tineta08 TINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA  $ 71.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.760 $ 570.760
86131502
Pintura2Unidad02 ANTOXIDO NEGRO  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.832 $ 21.832
Total Neto $ 738.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.239
TOTAL OC $ 878.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.