Orden de Compra. Nº3810-1278-SE24 "ADQUISICION INSUMOS PAPEL OFICINA INCLUSION SOLICITUD 1450"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1278-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PAPEL OFICINA INCLUSION SOLICITUD 1450
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Chépica
Impuesto 3576,56
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas6PaqueteSERVILLETAS COCTEL  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684
31201611
Adhesivos de láminas2RolloROLLO FILOM PLASTICO PARA ALIMENTOS  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico80UnidadCUCHARA DE TE BAMBU  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS POLIPAPEL 12 OZ (350 C.C) LIQUIDO CALIENTE   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 18.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.577
TOTAL OC $ 22.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.