Orden de Compra. Nº
3810-1292-SE17
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ADQUISICION ALIMENTO PROG COMUNITARIO MEJORANDO NUESTRAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1292-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTO PROG COMUNITARIO MEJORANDO NUESTRAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
10077,98
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Bolsa
04 BOLSA DE DULCES
$ 2.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.984
$ 9.984
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
02 TÉ DE 100 UNIDADES
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
01 ENDULZANTE STEVIA
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
02 KILOS DE AZUCAR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
50201706
Café
2
Unidad
02 TARRO CAFE
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.428
$ 7.428
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
05 QUEQUES GRANDES
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.805
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
05 PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
03 GALLETAS DONUTS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
50181905
Galletas dulces o pastelitos
17
Paquete
17 GALLETAS MANTEQUILLA
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.307
$ 6.307
Total Neto
$ 53.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.078
TOTAL OC
$ 63.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.