Orden de Compra. Nº3810-1292-SE17 "ADQUISICION ALIMENTO PROG COMUNITARIO MEJORANDO NUESTRAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1292-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTO PROG COMUNITARIO MEJORANDO NUESTRAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10077,98
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4Bolsa04 BOLSA DE DULCES  $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984
50201713
Bolsitas de te2Caja02 TÉ DE 100 UNIDADES   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad01 ENDULZANTE STEVIA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad02 KILOS DE AZUCAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
50201706
Café2Unidad02 TARRO CAFE   $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.428 $ 7.428
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad05 QUEQUES GRANDES  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
14111705
Servilletas de papel5Unidad05 PAQUETES DE SERVILLETAS  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Paquete03 GALLETAS DONUTS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50181905
Galletas dulces o pastelitos17Paquete17 GALLETAS MANTEQUILLA   $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.307 $ 6.307
Total Neto $ 53.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.078
TOTAL OC $ 63.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.