Orden de Compra. Nº3810-1304-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA CELEBRACION FIESTA DE SAN PEDRO 2023 A REALIZARSE EL DIA LUNES 26 DE JUNIO, MEMO 129/23, TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1304-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA CELEBRACION FIESTA DE SAN PEDRO 2023 A REALIZARSE EL DIA LUNES 26 DE JUNIO, MEMO 129/23, TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 85804
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio40UnidadBANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE 38CM  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
24111502
Bolsas de papel300UnidadBOLSAS DE PAPEL DE 20X30 CM  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1500UnidadCUCHARA TE BAMBU  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVASO POLIPAPEL 12 OZ (350 C.C) LIQUIDO CALIENTE  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVASO POLIPAPEL 4 OZ (DEGUSTACION)  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVASO POLIPAPEL 8OZ (240 C.C.) LIQUIDO CALIENTE  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 451.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.804
TOTAL OC $ 537.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.