Orden de Compra. Nº3810-1371-SE19 "ADQUISICION MATERIAL ASEO APOYO CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1371-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO APOYO CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 5932,94
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JESSICA PAZ
Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Sucursal JESSICA PAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2UnidadBOTELLAS CLORO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO GEL  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
47131810
Productos para lavar platos2UnidadBOTELLAS LAVALOZAS TIPO QUIX   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLAS LOZA  $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446 $ 3.446
47131603
Esponjas4UnidadESPONJAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131618
Mopas húmedas4UnidadVIRUTILLA MAGO PAD  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
47131618
Mopas húmedas4UnidadPAÑO MULTIUSO (DANZARINA)  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
24111503
Bolsas de plástico1UnidadPAQUETE BOLSA BASURA 80X110  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBOLSAS BASURA 50X70  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadVIM  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPEROS SIMPLES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31211910
Mitones4ParPAR GUANTES DE GOMA TALLA M  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
Total Neto $ 31.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.933
TOTAL OC $ 37.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.