Orden de Compra. Nº3810-1375-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA ASEO DE RECINTOS MUNICIPALES ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 1370/23, DOE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1375-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA ASEO DE RECINTOS MUNICIPALES ENERO-DICIEMBRE 2023, MEMO 1370/23, DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 1336650
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos100UnidadCERA AUTOBRILLO SUCITESA PRESENTACION 5 LITROS  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos200UnidadLIMPIA PISOS LIQUIDO DE 900ML  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos300UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
12161902
Detergentes surfactantes150UnidadLIMPIADOR CREMOSO DE SUPERFICIES CON MICROPARTICULAS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción200UnidadJABON LIQUIDO 900 ML  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
12141901
Cloro Cl250UnidadCLORO GEL 1 LITRO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
47131816
Desodorantes200UnidadDESODORANTE DESINFECTANTES DE AMBIENTES  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
12191501
Solventes aromáticos200UnidadDESODORANTE DE AMBIENTES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 7.035.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.336.650
TOTAL OC $ 8.371.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.