|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3810-1380-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS MANTENIMIENTO DOE SOLICITUD 1573 DOE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-21-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
157593,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARGELEC Y CIA. LTDA. |
|
Razón Social |
REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.694.960-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARGELEC Y CIA. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101601
| ampolletas halógenas | 20 | Unidad | FOCO PL LED 18W | |
$ 15.872,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 317.440
|
$ 317.440
|
60131402
| Campanas | 10 | Unidad | CAMPANA LED UFO 200W - 220V | |
$ 51.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 512.000
|
$ 512.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 829.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 157.594
|
|
$ 987.034
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.