Orden de Compra. Nº3810-1394-SE17 "ADQUISICION INSUMOS Y MAT ASEO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1394-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS Y MAT ASEO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 4723,78
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2Botella02 LAVALOZAS  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 VASOS DE PLUMAVIT  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
52151704
Cucharas domésticas100Unidad100 CUCHARAS PLÁSTICAS  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad01 POETT LAVANDA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131816
Desodorantes2Unidad02 DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.302 $ 2.302
47131816
Desodorantes2Unidad02 DESODORANTE DESINFECTANTE LAVANDA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
47131502
Paños de limpieza4Unidad04 PAÑOS DE SECADO DE LOZA  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
14111704
Papel higiénico14Unidad14 CONFORT  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.542 $ 3.542
14111703
Toallas de papel8Rollo08 TOALLAS NOVA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 24.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.724
TOTAL OC $ 29.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.