Orden de Compra. Nº
3810-1394-SE17
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ADQUISICION INSUMOS Y MAT ASEO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1394-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS Y MAT ASEO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-31-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
4723,78
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
2
Botella
02 LAVALOZAS
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 VASOS DE PLUMAVIT
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
100 CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
01 POETT LAVANDA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
47131816
Desodorantes
2
Unidad
02 DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.302
$ 2.302
47131816
Desodorantes
2
Unidad
02 DESODORANTE DESINFECTANTE LAVANDA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.184
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
04 PAÑOS DE SECADO DE LOZA
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
14111704
Papel higiénico
14
Unidad
14 CONFORT
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.542
$ 3.542
14111703
Toallas de papel
8
Rollo
08 TOALLAS NOVA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
Total Neto
$ 24.862
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.724
TOTAL OC
$ 29.586
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.