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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-1459-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MAT FERRETERÍA PARA HABILITAR SKATE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-8-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
37437,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2018 |
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Proveedor |
Centro Constructor Paniahue |
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Razón Social |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
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R.U.T. |
78.222.260-0 |
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Sucursal |
Centro Constructor Paniahue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Tineta | 01 TINETA DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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86131502
| Pintura | 2 | Galón | 02 ANTIOXIDO GALON COLOR GRIS | |
$ 9.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.840
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$ 18.840
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | 04 RODILLOS CHIPORRO NATURAL 7" | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.400
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$ 10.400
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30111601
| Cemento | 5 | Saco | 05 SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | 04 BROCHAS CERDA NAT ESTÁNDAR 4" | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Bidón | 02 BIDONES DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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86131502
| Pintura | 1 | Tineta | 01 TINETA DE PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | 10 LIJA FIERRO 100 X PLIEGO | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 197.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.438
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$ 234.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.