Orden de Compra. Nº3810-1459-SE18 "ADQUISICION DE MAT FERRETERÍA PARA HABILITAR SKATE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1459-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT FERRETERÍA PARA HABILITAR SKATE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 37437,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Tineta01 TINETA DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
86131502
Pintura2Galón02 ANTIOXIDO GALON COLOR GRIS  $ 9.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.840 $ 18.840
31211904
Brochas4Unidad04 RODILLOS CHIPORRO NATURAL 7"  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
30111601
Cemento5Saco05 SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas4Unidad04 BROCHAS CERDA NAT ESTÁNDAR 4"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Bidón02 BIDONES DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
86131502
Pintura1Tineta01 TINETA DE PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31191501
Papeles de lija10Unidad10 LIJA FIERRO 100 X PLIEGO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 197.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.438
TOTAL OC $ 234.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.