Orden de Compra. Nº3810-1487-SE15 "ADQU MATERIALES ESCENOGRAFIA NACIONAL CUECA FFMM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1487-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQU MATERIALES ESCENOGRAFIA NACIONAL CUECA FFMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-69-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 37170,65
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas12Plancha12 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO152X244X3.2 MM  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.356 $ 55.356
30141503
Aislamiento de espuma1Unidad01 POLIESTILENO 40MM 1000X500  $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.689 $ 7.689
31211906
Rodillos de pintar4Unidad04 RODILLO CHIPORRO 7"  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.268
86131502
Pintura1Tineta01 ESMALTE AGUA TINETA COLOR BLANCO  $ 69.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.739 $ 69.739
86131502
Pintura2Galón02 LATES GALON AZUL COL  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
31162006
Clavos de alambre4kilogramo04 KILOS DE CLAVOS DE 4"  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
31162007
Clavos de tapicería2Unidad02 KILOS DE CLAVOS 1 1/2  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201512
Cinta Transparente2Unidad02 CINTA GRIS 48MMX9M  $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.446 $ 5.446
86131502
Pintura1Galón01 LATEX GALON ROJO COLONIAL  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
31211904
Brochas4Unidad04 BROCHAS NAT 2"  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.212
31211904
Brochas4Unidad04 BROCHA NATURAL 4"  $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312
Total Neto $ 195.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.171
TOTAL OC $ 232.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.