Orden de Compra. Nº
3810-151-SE22
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ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EJECUCION DEL FONAPI 2021, DENOMINADO RECREARTE INCLUSIVO, MEMO 101/22 DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-151-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EJECUCION DEL FONAPI 2021, DENOMINADO RECREARTE INCLUSIVO, MEMO 101/22 DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
350265
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
30
Galón
BARNIZ NATURAL GALON MADELUXE
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630.000
$ 630.000
31211501
Pinturas al esmalte
6
Galón
GALON ESMALTE AGUA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA CERDA NAT ESTANDAR 4"
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
23231302
Rodillo de fijación
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 7"
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
23231302
Rodillo de fijación
5
Unidad
RODILLO DE ESPONJA DE4"
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
23231302
Rodillo de fijación
5
Unidad
RODILLO DE ESPONJA DE 3"
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF 2"
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA CERDA NAT ESTANDAR 3"
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA CRDA NAT ESTANDAR 1 1/2
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31191501
Papeles de lija
25
Unidad
LIJA MADERA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31201602
Pastas
30
Unidad
PASTA MURO EXTERIOR
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211501
Pinturas al esmalte
20
Litro
ESMALTE AGUA LITRO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
31211910
Mitones
16
Par
GUANTE CABRITILLA SIN FORRO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
31211910
Mitones
16
Par
GUANTE ALBAÑIL NEGRO LATEX
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31211501
Pinturas al esmalte
10
Tineta
ESMALTE AL AGUA TINETA
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
Total Neto
$ 1.843.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 350.265
TOTAL OC
$ 2.193.765
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.