Orden de Compra. Nº3810-151-SE22 "ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EJECUCION DEL FONAPI 2021, DENOMINADO RECREARTE INCLUSIVO, MEMO 101/22 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-151-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EJECUCION DEL FONAPI 2021, DENOMINADO RECREARTE INCLUSIVO, MEMO 101/22 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 350265
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz30GalónBARNIZ NATURAL GALON MADELUXE  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
31211501
Pinturas al esmalte6GalónGALON ESMALTE AGUA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31211904
Brochas6UnidadBROCHA CERDA NAT ESTANDAR 4"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
23231302
Rodillo de fijación10UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 7"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
23231302
Rodillo de fijación5UnidadRODILLO DE ESPONJA DE4"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
23231302
Rodillo de fijación5UnidadRODILLO DE ESPONJA DE 3"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211904
Brochas8UnidadBROCHA CERDA NAT PROF 2"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas8UnidadBROCHA CERDA NAT ESTANDAR 3"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211904
Brochas8UnidadBROCHA CRDA NAT ESTANDAR 1 1/2   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31191501
Papeles de lija25UnidadLIJA MADERA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201602
Pastas30UnidadPASTA MURO EXTERIOR  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211501
Pinturas al esmalte20LitroESMALTE AGUA LITRO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211910
Mitones16ParGUANTE CABRITILLA SIN FORRO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31211910
Mitones16ParGUANTE ALBAÑIL NEGRO LATEX  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211501
Pinturas al esmalte10TinetaESMALTE AL AGUA TINETA  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.843.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.265
TOTAL OC $ 2.193.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.