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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-1558-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-20-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
12037,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIMEHUERTACASTILLO |
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Razón Social |
JAIME ALEJANDRO HUERTA CASTILLO
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R.U.T. |
11.666.040-7 |
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Sucursal |
JAIMEHUERTACASTILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111501
| Hojas de cuchillo | 2 | Unidad | 02 CUCHILLOS P/MTD CORTA DE PASTO | |
$ 19.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.656
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$ 38.656
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31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad | 01 PLATO PROTECCION FS 220 | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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20141012
| Alojamiento del cabezal de revestimiento | 1 | Unidad | 01 CABEZAL NYLON FS 220 | |
$ 19.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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Total Neto
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$ 63.356
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.038
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$ 75.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.