Orden de Compra. Nº3810-158-SE12 "ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-158-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-76-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados8Unidad no definida2 DAMASCOS 2 DURAZNOS 2 FRUTIILAS 2 NARANJAS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
50202310
Agua mineral6Botella6 BOTELLAS DE AGUA MINERAL 11/2 LTS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50201713
Bolsitas de te1Caja1 CAJA DE TE (100 BOLSITAS)  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
14111703
Toallas de papel4Unidad4 NOVA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111704
Papel higiénico6Unidad6 CONFORT  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
47131810
Productos para lavar platos1Unidad1 LAVALOZAS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
47131603
Esponjas1Unidad1 ESPONJA LAVALOZA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO SACUDIR  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
47121801
Plumeros1Unidad1 PLUMERO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
12191501
Solventes aromáticos2Unidad2 DESODORANTES AMBIENTALES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad2 LIMPIAVIDRIOS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
53131608
Jabones1UnidadJABON  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
50201709
Café instantáneo2Tarro2 TARRO DE NESCAFE  $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
50201709
Café instantáneo1Tarro1 CAFE ECO GRANDE  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 3kilogramo3 KILOS DE AZUCAR  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos12Paquete4 VINO 4 NIZA 4 MANTEQUILLA  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Paquete4 CRIOLLITAS 4 OBLEAS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete4 KUKY  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete4 TRITON  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 49.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.